Mit dieser Funktion können Sie DATEV-Buchungsdatensätze erzeugen und an den Buchungsdatenservice von DATEV zusammen mit den Belegen senden.
Die folgenden allgemeinen Einstellungen können Sie für die Funktionen vornehmen:
Funktion |
Erklärung |
---|---|
JobLink for DATEV Verbindung |
Verbindung zum Buchungsdatenservice die in JobRouter-Modulkonfiguration eingerichtet sind |
Die folgenden Eingabeparameter stehen Ihnen zur Verfügung:
Eingabeparameter |
Erklärung |
Standardwert |
---|---|---|
Wirtschaftsjahresbeginn |
Das Datum des Tages an dem das Wirtschaftsjahr beginnt |
|
Quelle |
Herkunfts-Kennzeichen. 2 frei wählbare Zeichen. Maximal 2 Zeichen. |
JR |
Standard Kontenlänge |
Kleinste Sachkontennummernlänge = 4, Debitoren/Kreditoren dann 5, Größte Sachkontennummernlänge = 8 bzw. 9 bei Personenkonten. Maximal 1 Zeichen. |
4 |
Währungskennzeichen |
Beim Import wird bei Belegen ohne WKZ dieses WKZ ergänzt. Maximal 3 Zeichen. |
EUR |
Belegdatei |
Die Belegdatei |
|
Soll/Haben |
Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wird: S = Soll, H = Haben. Maximal 1 Zeichen. |
H |
Bruttobetrag |
Umsatz (ohne Soll/ Haben- Kennzeichen). Beispiel: 1234567890,12 Muss immer ein positiver Wert sein. Maximal 13 Zeichen. |
|
Konto |
Sach- oder Personen-Kontonummer Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. Maximal 9 Zeichen. |
|
Gegenkonto |
Sach- oder Personen-Kontonummer Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein, abhängig von der Information im Header. Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. Maximal 9 Zeichen. |
|
BU-Schlüssel |
Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel. Info-Doku 1002086 Die bisherigen BU-Schlüssel können weiterhin verwendet werden. Maximal 4 Zeichen. |
|
Belegdatum |
Das Datum des Belegs |
|
Rechnungsnummer |
Rechnungs-/Belegnummer Die Rechnungsnummer ist der „Schlüssel“ für die Verwaltung von Offenen Posten. Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit der Rechnungsnummer identisch ist. Folgende Zeichen sind zulässig: Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie folgende Sonderzeichen: $ & % * + - / Andere Zeichen sind unzulässig (insbesondere Leerzeichen, Umlaute, Punkt, Komma, Semikolon und Doppelpunkt). Maximal 36 Zeichen. |
|
Belegnummer / OPOS-Information |
Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen wie Fälligkeitsdatum. Maximal 12 Zeichen. |
|
Buchungstext |
Maximal 60 Zeichen. |
|
Skonto |
Skonto-Betrag/-Abzug. Nur bei Zahlungen zulässig. Beispiel: 12123123,12 Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. Maximal 11 Zeichen. |
|
Postensperre |
Mahnungs-/Zahlungs-Sperre. Die Rechnung kann aus dem Mahnwesen / Zahlungsvorschlag ausgeschlossen werden. 1 = Postensperre, 0 = keine Angabe = keine Sperre. Nur in Verbindung mit einer Rechnungsbuchung und Personenkonto (OPOS) relevant. |
0 |
Kostenstelle1 |
Über Kostenstelle1 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung. Maximal 36 Zeichen. |
|
Kostenstelle2 |
Über Kostenstelle2 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung. Maximal 36 Zeichen. |
|
KOST-Menge |
Im KOST-Mengenfeld wird der Wert zu einer bestimmten Bezugsgröße für eine Kostenstelle erfasst. Diese Bezugsgröße kann z. B. kg, g, cm, m, % sein. Die Bezugsgröße ist definiert in den Kostenrechnungs-Stammdaten. Beispiel: 123123123,1223. Maximal 17 Zeichen. |
|
EU-Land USt.-IdNr. |
Die USt-IdNr. besteht aus: 2-stelliges Länderkürzel und max. 13-stellige USt-IdNr Beispiel: DE133546770. Die USt-IdNr kann auch Buchstaben enthalten. Maximal 15 Zeichen. |
|
EU-Steuersatz |
Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz. Beispiel: 12,12. Maximal 5 Zeichen. |
|
Leistungsdatum |
Beim Import des Leistungsdatums muss das Feld „Leistungsdatum Zuordnung Steuerperiode“ gefüllt sein. Der Einsatz des Leistungsdatums muss in Absprache mit dem Steuerberater erfolgen. |
|
Leistungsdatum Zuordnung Steuerperiode |
Ein optionales Datum für die Steuerperiode |
|
Generalumkehr |
1 = Generalumkehr 0 = keine Generalumkehr |
0 |
Die folgenden Ausgabeparameter stehen Ihnen zur Verfügung:
Ausgabeparameter |
Erklärung |
---|---|
Rückgabecode |
Der Rückgabecode der Zusammenstellung |
Fehlermeldung |
Die Meldung zu einem aufgetretenen Fehler während der Zusammenstellung |
DATEV-Datei |
Die zusammengestellte CSV-Datei für den Buchungsservice |
DATEV job-Id |
Die Datev-Job-id des extf files |
Buchungszeile |
ID der Buchungszeile (Kann auch der Header sein, dann ist Id 0) |
Rechnungsnummer |
Die Rechnungsnummer der Buchungszeile |
Fehlermeldung |
Fehlermeldung der Buchungsdaten-Validierung |
Beleg-ID |
Die Beleg-ID der Buchungszeile |
Bei der Ausführung der Funktion sind die folgenden Zustände möglich:
Zustand |
Verhalten der Systemaktivität |
Rückgabecode |
Fehlerstatus |
Maßnahme |
---|---|---|---|---|
Die Funktion wurde fehlerfrei ausgeführt. |
Der Schritt wird abgeschlossen. |
1 |
Nein |
|
Refreshtoken der Datev-Verbindung ist abgelaufen. |
Der Schritt bleibt offen und wird nicht ausgeführt. Die entsprechende Fehlermeldung erscheint in der Verbindungskonfiguration. |
Kein Rückgabecode |
Nein |
In der Modulkonfiguration die Verbindung neu initiieren. |
Unerwarteter Fehler, z.B. ein Netzwerkproblem |
Der Schritt geht in Fehlerzustand. Die Einzelheiten zu dem Problem werden in das Fehlermeldung Feld ausgegeben. |
-1 |
Ja |
Den Schritt reaktivieren. |
Fehler bei der Validierung der DATEV-CSV-Datei |
Der Schritt wird abgeschlossen. Die Fehler werden in die Ausgabetabelle Buchungsdaten-Validierung zeilenweise ausgegeben. Die Zeile 0 entspricht dem Datei-Header. |
-2 |
Nein |
Es soll im Prozessdesign die Möglichkeit der Datenkorrektur vorgesehen werden. |
Die Analyse der DATEV-CSV-Datei des Buchungsdatenservices ist fehlgeschlagen. |
Der Schritt geht in Fehlerzustand. Die Einzelheiten aus der Antwort der Datev-Schnittstelle werden in das Fehlermeldung Feld ausgegeben. |
-3 |
Nein |
Es soll im Prozessdesign die Möglichkeit der Datenkorrektur vorgesehen werden. |
Fehler beim Senden der Belegdateien. |
Der Schritt wird abgeschlossen. Die Fehler und die GUIDs der Dateien werden in die Ausgabetabelle Buchungsdaten-Validierung zeilenweise ausgegeben. Die genaue Fehlerbeschreibung können Sie dieser DATEV-Hilfeseite entnehmen |
-4 |
Nein |
Es soll im Prozessdesign die Möglichkeit einer Anpassung der Belegdateien vorgesehen werden. Dazu bitte die Funktion Dateien an Belegbilderservice senden verwenden. |